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老师,你好,我们是异地建筑企业,现我们要收业主预付款1200万,开具普通发票1200万,开发票时怎么入账,实际收到款500万,又怎么入账呢

2023-09-12 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 16:09

你好,借:银行存款 贷:预收账款,仅仅开票了还没提供服务,借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户8981 追问 2023-09-12 16:11

不确认合同负债吗

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齐红老师 解答 2023-09-13 08:50

你企业用合同负债也可以,看你企业有没有使用新收入准则

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你好,借:银行存款 贷:预收账款,仅仅开票了还没提供服务,借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-09-12
你好,用未分配利润调整损益类科目,我们的成本不需要改对吗
2025-09-05
借工程施工应交税费、应交增值税进项贷、预付账款施工队。这个是对方挂靠你们的工程。
2024-06-25
你好;  不对哈;   工程款调减了是什么原因的; 是工程量减少了吗   
2023-03-22
你好,还能给对方开红字发票吗?
2023-02-23
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