你好,请问你想问的问题具体是?
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(1)10日,将50台自产产品作为福利发放给本企业行政管理人员,该产品每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(2)31日,计提所属销售机构上月购入并投入使用的设备折旧费,该设备价款为360万元,增值税税额为46.8万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为0,采用年数总和法计提折旧。(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。1.根据资料(1),做出相应的会计处理。
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(1)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(2)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。问题:1.根据资料(1),计提本年度的相关利息会计处理。2.根据资料(2),计算税金及附加和财务费用的金额。
收入,费用,利润综合题某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)。3.根据资料(3),计提本年度的相关利息会计处理4.根据资料(4),计算税金及附加和财务费用的金额5.根据所给资料,计算全年度的期间费用。急急急急急急急急急麻烦老师帮忙
收入,费用,利润综合题某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。要求
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:
请问下我现在没有做任何申报,开票额度是显示申报前的额度!申报财务报表,企业所得税及增值税后才能恢复正常额度吗?
您好,想咨询下:公司首次发票赋额,目前显示如图。这个是申报完9月税款和财报,才能享受50万额度吗?还是现在就可以开40万蓝字发票?另外:如果我9月零申报,会减少发票使用额度吗?
对方已经增值税用途状态已确认,购买方消费税状态未勾选,是不是增值税也未勾选入账,在红字信息确认单里,开具红字发票是含税的吧
老师您好!支付中标代理费应该怎么做账
我们租了西安高新区一家一般纳税人公司的房子,对方要求我们自己承担房租的开票的税费;我想知道是120/平的房子,6000/月,我们需要承担多少税费
您好老师我申报7月工资申报错了,没有这个人了,然后他产生个税了扣了19.42个税,然后我就从心申报了,别人的工资都不产生个税,我这19.42怎么处理呀
请问老师,申报企业所得税时,从业人数的季初和季末怎么取数
个体工商户业主有任职一家公司取得工资薪金所得,他可以选择不在工资薪金里扣减除费用 专项扣除 专项附加扣除,而选择在经营所得中扣减除费用 专项扣除 专项附加扣除吗
老师现金流量表销售商品提供劳务收到的现金根据什么填写
老师您好,资产损失什么意思