你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:在建工程-安装工程-在安装设备 根据发票入账 借:在建工程-安装工程-在安装设备 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

之前有两笔设备款做了暂估入账,借:在建工程-安装工程-在安装设备,贷:应付账款-暂估,现在收到发票了,想要冲回重做,应该怎么做分录?
之前有两笔设备款做了暂估入账,借:在建工程-安装工程-在安装设备,贷:应付账款-暂估,现在收到发票了,想要冲回重做,应该怎么做分录?
老师,我公司购入需要安装的设备,安装完成付50%,未开发票,剩下的50%分3年付记入长期应付款,在设备安装完成未收到发票,我暂估入账的,但是按含税价入账的,现收到发票冲销原来的暂估入账,在按发票入账,固定资产就就是不含税的,现在在建工程里成负数了,要怎么做分录才能平
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
劳务结算做暂估对冲凭证怎么做,结算金额2000000,税率3%,结算不含税金额1941747.57,开了1300000的专票,发票不含税金额1262135.93,按合同应付数1700000 目前做的凭证是: 借:合同履约成本-工程施工-直接人工-劳务分包 贷:应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费 借:应交税费-待认证进项税额-其他 贷:应付账款-建筑安装-暂估-暂估人工费(对冲) 贷:应付账款-建筑安装-劳务
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高