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老师,我公司购入需要安装的设备,安装完成付50%,未开发票,剩下的50%分3年付记入长期应付款,在设备安装完成未收到发票,我暂估入账的,但是按含税价入账的,现收到发票冲销原来的暂估入账,在按发票入账,固定资产就就是不含税的,现在在建工程里成负数了,要怎么做分录才能平

2022-10-26 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 11:06

你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  

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快账用户6409 追问 2022-10-26 11:07

暂估的时候是含税的,收到发票是做的不含税的

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齐红老师 解答 2022-10-26 11:08

 你好; 那你直接做 ; 借  进项税 贷在建工程;  你       没有完工;在建工程借方还有余额; 不会有负数你科目不对哦  

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快账用户6409 追问 2022-10-26 11:11

是已经完工了

是已经完工了
是已经完工了
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齐红老师 解答 2022-10-26 11:11

你好 完工了。 去  结转到 固定资产去    ;调整固定资产  金额   

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快账用户6409 追问 2022-10-26 11:16

调整固定资产,那我固定资产折旧了1年多了,要怎么调折旧

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齐红老师 解答 2022-10-26 12:03

你好;  冲折旧额即可; 你多折旧了是吗   

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你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  
2022-10-26
你好!可以按合同总额暂估固定资产原值
2021-04-15
你好同学,如果说不开发票的话,咱就不需要做那个借原材料2740的凭证了。
2022-05-13
对,没错,你发票的话,拿到以后附在面就可以。
2022-06-30
同学你好 押金也是做往来款的
2021-10-21
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