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老师你好,我们有的客户一年了才来对账,发现以前月份有不对的,可是我财务已经结账了,这种情况应该怎么处理

2021-12-17 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 10:24

那你可以进行账务调整的

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快账用户7112 追问 2021-12-17 10:25

是反结账改以前的明细还是调整到对账的当月啊?

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:25

可以调整到当月的额

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快账用户7112 追问 2021-12-17 10:27

就是在对账当月调整呗,不可能再都去反结帐改了是吧

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:29

是的,你的理解是对的

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那你可以进行账务调整的
2021-12-17
同学你好 这个需要挂失然后重新开
2021-12-08
这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022-07-16
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
你好; 1. 可以先告对方; 对方不支付的 破产啥的 不给的走坏账 到时汇算调整 或者不调处理 2. 你们合同有约定相关 付款怎么支付的条款没有
2022-02-28
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