同学你好,计入管理费用;
我问下,贸易型企业仓库部门,负责跟生产厂商对接的部门,这两个部门发生的费用跟人员工资放到哪个科目中?
金蝶软件固定资产,变动了计提科目,这个生效是下个月开始生效吗 ?原值跟折旧额都没有变动,只是变动了科目。之前会计是直接放在主营业务成本了。我现在改到相对应所属部门里。比如管理部门就管理费用-折旧费用 但是我在固定资产模块点计提折旧生成的凭证还是原来的主营成本科目
老师,请问我们是生产型企业,有个工程部是负责绘图给厂里的员工生产的,这个部门的员工工资计入哪个科目呢
老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
某企业为增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,2022年3月份发生的有关职工薪酬业务如下:(1)10日,缴纳社会保险费123000元,其中单位承担部分97000元。(2)25日,企业以其生产的产品作为福利发放给直接从事生产活动的职工,该批产品市场售价总额为45000元(不含价格),成本总额为30000元。3)31日,分配本月各部门工资,计算结果如下表:部门车间生产员工258000车间管理人员29700行政管理部门63400销售部门133900合计48500(4)31日,计提应代扣代缴个人所得税3580元。(5)分配本月单位负担的社会保险费,见下表部门车间生产员工51600车间管理人员5940行政管理部门12680销售部门26780合计97000要求:编制业务1-5相关会计分录。
对方公司注销,我们可以付给原来法人款吗
老师,我们做客户10万的业务,就要返点给客户公司业务员6万元。收到客户打来货款10万元,返点给6万元给客户公司的业务员,怎么做账?
对方公司注销了,我们可以给他们原法人付款吗
老师,其他应付款代扣个人社保借方余额怎么会有几十万的余额?
异地预缴工程款2个点的税额,应该按价税合计预缴还是不含税金额
老师,对公给律师发放的酬金怎么入账呢?
请问,拍卖公司只有销管财费用没有主营业务成本可以吗
小微企业的3个标准,是只要有一项不满足就不可以享受六税两费的减免吗?
6月有财政补助收入/学生爱心营养餐,但是有部分学生有几餐请假,需要把爱心营养餐餐费以营养品实物的形式发放,8月的食堂财务凭证科目分录这样正确吗?如果要保持财政补助收入全额,那么科目分录应该怎么录是正确的 第一步: 2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:财政补助收入/学生爱心营养餐补助收入-709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐 709.7 第二步: 爱心营养餐补助结余购买并发放营养品 借:其他应付款/爱心营养餐 709.7 贷:银行存款 709.7
c公司从个人房东租赁再转租给b公司,合同写了包干共9000,其中房租7000,水电物业维修2000元,那现在c公司开发票给b公司房租写多少钱,是不是2000元另外开一张发票。写物业费吗?
那贸易企业,哪些放入主营业务成本 这个科目中?
同学你好 对外销售商品的成本;