你好 ; 可以的 。只要能是暂估 金额 与发票无差异就可以的

老师,本月发生的费用,明年1月开票 即开票日期是明年1月,我可以在今年12月暂估费用,然后1月收到发票时,直接附在12月的凭证后面
老师,12月的成本票进不来,我可以先暂估,然后等1月份到了,直接把发票贴在12月凭证后面吗?
12月份暂估的费用,等到明年1月收到发票后,是直接把发票放进凭证还是需要红冲暂估发票入账?
老师,12月 我暂估了成本5万,1月收到发票了,请问如何处理项目 可以直接把票贴入12月吗
老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
但是收到发票后有进项税,这个怎么处理
你好 ; 那你原来做的含税金额 计入成本吗
不含税金额
还是红冲暂估的分录,再按照发票的金额入一次
你好 ; 是的 ; 红冲了按发票做一笔
如果不涉及进项税,就可以直接把发票贴后面是吧?发票日期是1月份也没关系吗?
你好;是的。 没有进项税的话直接附
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你