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老师:我们是建筑企业,我们每月打款给这家机械公司,每月的会计分录,借:预付账款 货:银行存款,之前这家机械公司一直没来发票,现在收到这家开来的发票,请问老师,我们收到发票后如何做账?请老师讲解,谢谢

老师:我们是建筑企业,我们每月打款给这家机械公司,每月的会计分录,借:预付账款    货:银行存款,之前这家机械公司一直没来发票,现在收到这家开来的发票,请问老师,我们收到发票后如何做账?请老师讲解,谢谢
2021-12-17 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 15:13

借固定资产 应交税费 贷预付账款

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快账用户7310 追问 2021-12-17 15:19

老师我们这是挖机款,下成本的吧?做分录:借:工程施工/合同成本 进项税额 贷:预付账款 应?这样做账可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:25

挖机以后不能用于其他工程项目吗

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快账用户7310 追问 2021-12-17 15:26

我们是市政建筑企业

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:28

按照你们做账需要做 借:工程施工/合同成本 进项税额 贷:预付账款

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快账用户7310 追问 2021-12-17 15:31

老师你说的对,因为我们很多项目,不能用于某一项目,做固定资产比较适合

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:33

好的,没有其他问题,请对服务予以评价

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快账用户7310 追问 2021-12-17 15:43

做了固定资产后,下月开始每月要计提折旧了吧?借:管理费用 贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2021-12-17 16:19

是的 借:管理费用 贷:累计折旧

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快账用户7310 追问 2021-12-17 16:21

老师:可以借:工程施工 贷:累计折旧 吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 16:27

以后其他工程还要使用,或者同时两个以上工程要使用,就不便分摊

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快账用户7310 追问 2021-12-17 16:33

明白了。固定资产后面的折旧分2种情况:1、在使用期限内折旧完,固定资产等于0;2、只折旧了几年就报废,毁损之类的,将未折完的固定资产转入资产处置损益,之后通过营业外收入/营业外支出来结束固定资产的价值?老师:我这理解对吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 16:39

对,你理解得正确,同学

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