借固定资产 应交税费 贷预付账款
老师中午好 请问一下之前他们的预付款或备用金无票的,现在开票来抵了,之前分录是: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存 那请问一下老师他们现在开票或是代开发票来抵了如何做账,我不太会冲抵第一次 谢谢老师
老师:我们是建筑企业,我们每月打款给这家机械公司,每月的会计分录,借:预付账款 货:银行存款,之前这家机械公司一直没来发票,现在收到这家开来的发票,请问老师,我们收到发票后如何做账?请老师讲解,谢谢
老师,我们是一般纳税人,客户从我们这正常来讲上个月采购了30000,我们给开了发票其中1680的货这个月退回来了,也开红字发票了,但是这笔钱没有给客户打款客户做了预存,之后又用这笔预存的款,发了1680的货,在这之前11月银行收到客户打款是70000万,我们再开11月的发票,是按70000实际收到的银行开票,还是包括71680开票呢?
老师,我们七月开进来一张34000的有机认证的发票,七月打款了22000那个12000之前付过钱了,之前的会计也没挂这个公司的往来账,跟这个公司之前的预付账款是平的,我现在怎么做分录
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师我们这是挖机款,下成本的吧?做分录:借:工程施工/合同成本 进项税额 贷:预付账款 应?这样做账可以吗?
挖机以后不能用于其他工程项目吗
我们是市政建筑企业
按照你们做账需要做 借:工程施工/合同成本 进项税额 贷:预付账款
老师你说的对,因为我们很多项目,不能用于某一项目,做固定资产比较适合
好的,没有其他问题,请对服务予以评价
做了固定资产后,下月开始每月要计提折旧了吧?借:管理费用 贷:累计折旧
是的 借:管理费用 贷:累计折旧
老师:可以借:工程施工 贷:累计折旧 吗?
以后其他工程还要使用,或者同时两个以上工程要使用,就不便分摊
明白了。固定资产后面的折旧分2种情况:1、在使用期限内折旧完,固定资产等于0;2、只折旧了几年就报废,毁损之类的,将未折完的固定资产转入资产处置损益,之后通过营业外收入/营业外支出来结束固定资产的价值?老师:我这理解对吗?
对,你理解得正确,同学