借银行存款 2 贷主营业务收入22500 应交税费应交增值税销项税额26325
12月27日公司销售给东南工厂甲产品50件 每件售价450元 货款22500元 增值税销项税额3825元,货款及税款均已收到
4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
12月27日,销售给大明工厂A产品10件,每件销售价18000元,价款180000元,增值税款23400,款项收到存入银行。
【】公司公司本月发生下列经济业务:1开出增值税专用发票,销售给共利公司甲产品200件,每件售价50元,货款10000元,增值税税率13%,增值税1300元,产品已发出,款项已收到,存入银行2.开出增值税专用发票,销售给伟利公司甲产品550件,每件售价50元,货款27500元,增值税率13%,增值税3575元乙产品600件,每件售价100元,货款60000元,增值率13%,增值税7800,已收到款项50000元,余一款‘暂欠(写分录)
.12月15日,销售甲产品800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元尚未收到。你好老师会计分录怎么做
老板个人收购了一家公司,包括原材料,产成品等,这些原材料,产成品等用在了老板新注册的公司上了,做账的时候做到了实收资本里边,现在税务说不能算实收资本,这个我已经冲红了,这个会计说剩下的存货按照销售处理,可是存货账面是负数的,这个要怎么按销售处理呀??
请问,拾得遗失物再转让的,权利人自知道或者应知道善意受让人2年内,可以要钱不要物,这里的要钱不要物指的是什么
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
老师应交税费不是3825元吗?
哦,是抱歉我敲错金额了