您好 4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 17000 (2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。 借:银行存款 7000 贷:应收账款 7000 (3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。 借:应收票据 58500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8500 (4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。 借:财务费用 1000 贷:银行存款 1000 (5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。 借:银行存款 11700 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1700

海湛股份公司20××年4月份发生下列经济业务:(1)4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。
4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。
资料:吉惠汽车公司2015年5月份发生下列经济业务:1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。(20分)
资料:吉惠汽车公司2015年5月份发生下列经济业务:1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。(20分)
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)