同学你好!稍等马上帮你解答
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
好的,谢谢老师,辛苦一下啦!
同学,不客气! 1 借:银行存款50000 贷:实收资本50000 2 借:在途物资120000 应交税费-应交增值税(进项税额)15600 贷:应付账款135600 3 借:原材料120000 贷:在途物资120000 4 借:银行存款40000 贷:长期借款40000 5 借:应付账款135600、 贷:银行存款135600 6借:生产成本-直接人工200000 制造费用40000 管理费用60000 贷:应付职工薪酬300000 7 借:制造费用10000 贷:银行存款10000 8 借制造费用12000 管理费用8000 贷:累计折旧20000 9 借:银行存款90400 贷:主营业务收入80000 应交税费-应交增值税(销项税额)10400 10 借:销售费用3700 贷:银行存款3700
谢谢老师!
不客气,同学,能帮到你很高兴