你好,这个是你把原材料加在成本还是啥?
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
老师你好,由于上个月我把科目用错了,导致现在这个月我要出库出不了,上个月是这样写的,借生产成本贷库存商品,其他这个库存商品里面包含的有一部分原材料,我要把这个原材料加进去,这个应该怎样调整?
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
员工与企业签了合同,但因为一些原因,工资是私户转给他,也不申报个税,缴纳社保。那这名员工的报销款如何转账给他呢?直接转给他可以吗
应交税费有余额,附加税我是直接交的有余额,怎么弄,是得需要计提吗?怎么做分录
3月出口了一批货物,6月才收到外汇,什么时候申报出口退税呢?
老师 你好 零售企业卖的充值卡可以开票吗,该怎么开啊
老师,您好!24年工商年报纳税总额,系统同步过来的资产状况信息,其中纳税总额是:50元,我查了下税务局缴费信息,50元是税务局罚没收收入!这个需要计入纳税总额里面吗?
请问增值税留抵抵扣税款产生的滞纳金的会计分录怎么做
小规模纳税人季度报,4月份收的钱五月份开发票,这两个月分录应该怎么做,
老师,公司一般纳税人 准备把以前项目上开的皮卡卖给其他公司,开票的话如何开呢?购车时候已经抵扣进项税额啦
老师好,全国税收调查系统审核里,反应有职工人数,应该有社保费的填写,但是我们还没开通社保,这个是填0就又出现这个提示,这个怎么写呢
生产企业出口退税免抵退,不存在进项税转出这一说哈。
上个月我的会计分录是这样写的,借工程施工-直接成本,贷库存商品-其他,我这个月要调整过来的会计分录,应该为 借:工程施工-直接成本 贷:库存商品-其他 原材料-其他, 科目用错是不是要先红冲用错科目的分录?再重新做分录
对的,是这个意思的