你好,这个是你把原材料加在成本还是啥?
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
老师你好,由于上个月我把科目用错了,导致现在这个月我要出库出不了,上个月是这样写的,借生产成本贷库存商品,其他这个库存商品里面包含的有一部分原材料,我要把这个原材料加进去,这个应该怎样调整?
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
采购入库单已经下推当月的暂估40元应付单,当月已经领用40元进入费用类科目,跨月勾选发票发现成本价是30元,然后红冲了暂估,但是中间还有差额10元是冲费用类科目吗
税法上汽轮机发电机组折旧年限是多少
老师早上好!我养老院另外接了一项任务,就是长者食堂,政府补助4元长者需要自己出4元来吃这一餐,那么我们收到长者自己出的这4元怎么做会计分录呢
应收账款管理,事前,事中,事后,怎么去管理
2023 年已抵扣材料发票现在要进项转出,当时抵扣入账原材料已全部领用,现在税务要求这项发票进项转出,科目应该怎么操作?
老师,老板的农村亲戚安排在办公室,还在我办公室,看视频,声音有点大,怎么办,感觉心里有点排斥
请问土地和建筑物的实际控制权、收益权和产权证的所有人分离,应该由哪一方申报缴税
总分机构,企业所得税是汇总申报的,分支机构的季度财务报表是应该报总分机构一起的合并报表,还是只用报分公司的财务报表
老师请问下,申报出口退税,生成明细表了出现免抵退税,要重新勾选数据,从哪里操作才能让这个数字清零
老师,工资表里面有社保和公积金,计提的时候,是做一张凭证,还是分开计提(一张凭证的意思是计提工资,社保,公积金都在一张上)解析下
上个月我的会计分录是这样写的,借工程施工-直接成本,贷库存商品-其他,我这个月要调整过来的会计分录,应该为 借:工程施工-直接成本 贷:库存商品-其他 原材料-其他, 科目用错是不是要先红冲用错科目的分录?再重新做分录
对的,是这个意思的