你好 你按照期末数录啊,这个有期初数和发生额,是别人做的账的,不是你的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    启用账套录入初始数据是用原来科目余额表的期末余额填入初始表的期初余额吗?
本月接的账,期初根据余额表录入数据,人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片,我该怎么录期初数?
科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡?在录入金蝶初始数据时,是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗?
金碟迷你版,怎么录入初始余额,拿来的科目余额表,期初余额有数,本期发生额没有数,期末余额也有数,期初余额跟期末余额数是一样的,我怎么录入
你好,根据科目余额表录入期初数据, 期末余额-录入到 期初余额 本期发生额还是本年累计发生额录入到期初?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
只录入期末数吗,那累计借方和累积贷方那录什么
你要继续往下面做啊,别人做的账跟你没关系的
你的意思不用录入累计借方和累计贷吗,这是11月的科目余额表,
不录啊,你要在这个数据后面再做账的啊
您看看这个表,我只录期末数吗
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
是啊,你看一下,你期初数填写期末数就可以的,累计数不要填
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
有的是什么意思,我需要录入的意思吗,也就是看他给的什么样有累计贷方借方的就录入,没有累计借方贷方的就直接录入期末数,是吗
你录入之后,就要承担别人的责任的 是的
那您的意见是,不管他给的有没有累计借方贷方,都不入,只录期末数,
是的,你录一个期末数比较好的
那累计借方贷方有数,期末数是0,那就不用录入了,是吗
是的啊,你是在录期末数啊
昨天问的,老师回答需要录入累计数,今天问您不建议录入累计数,每个人都不一样,有的懵
你看一下我之前的回答 有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
为什么要承担别人做错的责任,我只是把她的数录入过来,账并不是我做的,
那你录进去了啊你好