你好 你按照期末数录啊,这个有期初数和发生额,是别人做的账的,不是你的

启用账套录入初始数据是用原来科目余额表的期末余额填入初始表的期初余额吗?
本月接的账,期初根据余额表录入数据,人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片,我该怎么录期初数?
科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡?在录入金蝶初始数据时,是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗?
金碟迷你版,怎么录入初始余额,拿来的科目余额表,期初余额有数,本期发生额没有数,期末余额也有数,期初余额跟期末余额数是一样的,我怎么录入
你好,根据科目余额表录入期初数据, 期末余额-录入到 期初余额 本期发生额还是本年累计发生额录入到期初?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
只录入期末数吗,那累计借方和累积贷方那录什么
你要继续往下面做啊,别人做的账跟你没关系的
你的意思不用录入累计借方和累计贷吗,这是11月的科目余额表,
不录啊,你要在这个数据后面再做账的啊
您看看这个表,我只录期末数吗
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
是啊,你看一下,你期初数填写期末数就可以的,累计数不要填
那如果别人给的科目余额表有累计借方和累积贷方,那我需要录入吗
有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
有的是什么意思,我需要录入的意思吗,也就是看他给的什么样有累计贷方借方的就录入,没有累计借方贷方的就直接录入期末数,是吗
你录入之后,就要承担别人的责任的 是的
那您的意见是,不管他给的有没有累计借方贷方,都不入,只录期末数,
是的,你录一个期末数比较好的
那累计借方贷方有数,期末数是0,那就不用录入了,是吗
是的啊,你是在录期末数啊
昨天问的,老师回答需要录入累计数,今天问您不建议录入累计数,每个人都不一样,有的懵
你看一下我之前的回答 有的,但是你这个工作量非常大,而且你要承担别人做账错误的责任
为什么要承担别人做错的责任,我只是把她的数录入过来,账并不是我做的,
那你录进去了啊你好