比如:11月建账期初数据就是10月末的数字

本月接的账,期初根据余额表录入数据,人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片,我该怎么录期初数?
金碟迷你版,怎么录入初始余额,拿来的科目余额表,期初余额有数,本期发生额没有数,期末余额也有数,期初余额跟期末余额数是一样的,我怎么录入
老师好,小企业会计准则,建账问题,科目余额表中有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这四个都有借贷方。那我怎么录入?期末余额录入新建的期初余额,那本年累计借贷方录入什么金额?
你好,根据科目余额表录入期初数据, 期末余额-录入到 期初余额 本期发生额还是本年累计发生额录入到期初?
你好,根据科目余额表录入期初数据 是根据科目余额表里面的本期发生额录入,还是根据本年累计发生额录入?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
嗯,这个我知道,科目余额表里面不是有本期发生额和本年累计发生额吗?我是要填写哪个进去期初
利润表的项目需要填本年累计发生额
你好,我是录入期初数据
你好,我是录入期初数据
我知道,资产负债表科目就是10月末,利润表科目就是1一10月累计
科目余额表的期初余额就是上月末的期末余额,也可以期末余额减本期发生额。