您好。您目前有固定资产的明细单么
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
老师,请问固定资产以前年份就买过了,一直没建账,现在建账这个以前年度已使用期限的折旧额是填在期初数那里,还是在固定资产管理里录资产数据的时候把累计折旧这栏手动填上呢?
老师,我们之前没有固定资产模块,使用年限和现在想启用的年限不一致,期初数据怎么录入呢
老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
老师您好,准备启用金蝶软件,录入初始数据,初始数据只有现金、银行存款 ;固定资产、长期待摊费用;还有未交增值税和附加税,准备从2022年1月份开始启用,录入这些数据后准备启用帐套,总是提示,初始数据不平衡,启用不了新帐套,不知道怎么弄
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
有之前明细,就是不知道新启用的按照原值入还是账面价值入
您好,按照原值,然后,在固定资产模块里面录入折旧金额
可是,折旧年限不相同啊,新增的模块里年限不能更改
这样的话,那就按照账面价值,在模块中备注好原值多少
如果把之前所有折旧都冲了,重新录入下原值,对之前的利润有影响吧
您好。之前的利润已经完结了,不会有影响
但是对现在的利润有影响
对现在产生的影响是什么
您好。您这样的话,折旧期限会拉长,目前利润没什么影响
折旧期限怎么拉长了?期初原值录入,原来已提折旧输入,剩下就是账面价值了
您好。这样的话是可以的
比如会议桌按照3年计提折旧,之前已经计提1年。 那么您录入固定资产卡片仍然按照3年计提。所以我会说时间拉长。 没有搞清楚情况,不好意思