同学,你好,期初余额必须是在建账的时候 就要弄好的,这个不能改的。

我在录固定资产期初数据录入时有十多个固定资产明细录完之后,为什么金额都跑,在了原值借方累计贷方累计分别都有数据,却不在年初余额为什么呀?
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
用金蝶录以前年度固定资产期初数据,我的固定资产原值怎么跑到期初余额那里啦,有个原值下的年初余额不对,其余都对的上,不知道怎么改错误在哪里?
您好!我在建立新的账套,账套建账月份从2022年11月开始,我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额,有录入了固定资产初始数据,固定资产入账从2022年4月入账,录完固定资产初始数据后,固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据,但是其他科目没有借贷的累计发生额,是否是因为这样初始数据试算不平衡呢?
老师您好,问一下买了辆二手车,有开具二手车销售统一发票,这张发票可以抵扣进项税吗
一个人在两家公司上班,能在两个公司都申报个税吗
老师您好,请问增值税留抵退税连续6个月,这里如何理解呢?比如2015.10至2026.3月符合条件,2026年4月申报期时申请,如果2026.5月也符合条件,是否可以将2025.11至2026.4月作为符合条件,2026.5月还可申请吗
@朴老师,我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,请具体写一下账务处理及方式
新购车辆挂牌需要提供什么车辆购置税纳税凭证
老师,两家公司合作经营一家球场,55分成, 1.我方需要给对方打一笔建球场的费用款,这笔款 怎么做账? 2.教练的课时收入费对方公司打款给我公司,怎么做账? 3.经营过程中的分红对方打款过来,怎么做账?
老师,请问企业帮员工购买团体意外险(水电工)要怎么做分录呢
现在26年3月份冲红一张25年的发票,然后26年重新开张,会影响25年收入么 新开的算26年收入么 怎么做账
老师你好 请问我有一个员工达到退休年龄了 但还继续买社保 有没有影响的?到时退休会不会要求多缴的退还的?
老师请问下公司出口,工厂价报关,要填杂费,但是我们也没收这个杂费,不知道怎么填?填多少合适?