借:在建工程 35 应交税费-应交增值税-进项税5.1贷:银行存款40.1借:固定资产40 在建工程 35 应付职工薪酬5借:应付职工薪酬5贷:银行存款5

2、2020年12月1日大华公司向浙江达昌工贸有限公司购买一台需要安装的专用机器设备(H生产线),该设备已开具了增值税专用发票,设备价款30万元,增值税额5.1万元,合计35.1万元,公司开具了一张3个月到期无息的商业承兑汇票支付设备款;另支付运输费3万元,包装费2万元,款项均以银行存款支付;安装该设备发生人工费用5万元,12月2日用银行存款支付,该设备已达到预定可使用状态。假设该设备预计使用10年,预计残值1万元,清理费用2万元。 会计分录
、2020年12月1日大华公司向浙江达昌工贸有限公司购买一台需要安装的专用机器设备(H生产线),该设备已开具了增值税专用发票,设备价款30万元,增值税额5.1万元,合计35.1万元,公司开具了一张3个月到期无息的商业承兑汇票支付设备款;另支付运输费3万元,包装费2万元,款项均以银行存款支付;安装该设备发生人工费用5万元,12月2日用银行存款支付,该设备已达到预定可使用状态。假设该设备预计使用10年,预计残值1万元,清理费用2万元。
7.甲公司2020年2月1日购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用及示价款为100万元,增值税为13万元。购买过程中,以银行存款支付运杂费等费用2万元,增值税税额0.18万元。安装时,领用生产用材料28万元,支付安装工人薪酬2万元。该设备2020年3月30日达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,净残值为零。假定不考虑其他因素,2020年该设备应计提的折旧额为()
(1)丁公司2014年10月20日购买设备一台价款40万元,增值税率13%,用银行存款支付;(2)购买安装设备备用材料5万元,以银行存款支付,直接用于安装;(3)应付设备安装工程人员工资5万元;(4)2014年12月20日,设备安装完毕,经验收后交付使用;(5)该设备预计使用10年,净残值率5%,采用直线法计提折旧;(6)2018年12月10日,丁公司将该设备出售,售价36万元,支付清理费用1000元。该固定资产清理的净损益是()万元。
资料:甲公司为增值税一般纳税企业,增值税税率为13%,2018年发生固定资产业务如下,单位(万元):1.1月1日,甲公司管理部门购入一台不需要安装即可投入使用的A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为550万元,增值税进项税额为72万元,另支付运输费10万元,款项以银行存款支付。2.A设备于1月1日投入使用,预计使用10年,净残值20万元,采用年限平均法计提折旧。3.2月3日,购入一台需要安装的生产用机器B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元,增值税进项税额为78万元,支付的运输费为2万元,款项已通过银行支付。4.3月6日,甲公司以银行存款支付B设备的装卸费2万元。5.4月10日,B设备开始安装,在安装过程中,甲公司支付安装人员工资1万元。6.设备于2018年4月15日完成安装,达到预定可使用状态7.B设备采用工作量法计提折旧。预计净残值5万元,预计总工时为50万小时,5月份B设备实际使用工时为700小时。
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
借:在建工程 35 应交税费-应交增值税-进项税5.1、 贷:银行存款40.1 借:固定资产40 在建工程 35 应付职工薪酬5 借:应付职工薪酬5 贷:银行存款5