1,10×2×20%+5×1×20%+11×2000×0.5÷10000 2,30×3×20%+30×2000×0.5÷10000 3,(40+10+25×2000×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+25×2000×0.5÷10000 4,25×3×20%+25×2000×0.5÷10000 你计算一下结果,同学
某市的甲酒厂为增值税一般纳税人, 生产销售粮食白酒。粮食白酒最高销售价格2万元/吨(不含增值税);平均销售价格1.9万元/吨(不含增值税)。2019年10月份发生以下经济业务: (1)销售粮食白酒30吨,不含税售价每吨1.9万元,另收取包装物押金0.36万元,全部款项存入银行。 (2)用自产粮食白酒3吨,为职工食堂使用。 (3)用2吨自产粮食白酒进行了投资。 (4) 向农场收购免税高粱10吨,收购凭证注明收购单价0.30万元/吨,用来生产粮食白酒。 (5) 甲酒厂委托加工收回的白酒全部用于连续调制生产高级套装礼品白酒6吨,不含税售价每吨3万元,当月全部销售。 其他相关资料:假定上述增值税专用发票均勾选确认并抵扣 白酒消费税税率20%,0.5元/500克,其他酒10% 要求: 根据上述资料,计算增值税和消费税的应纳税额。
4、某酒厂为增值税一般纳税人,主要经营粮食白酒生产与销售,2020年7月发生下列业务: (1)销售粮食白酒10吨,不含税单价2万元/吨,销售散装白酒5吨,不含税单价1万元/吨,款项全部存入银行。 (2)移送30吨B类白酒给自设非独立核算门市部,不含增值税售价为2万元/吨,门市部对外不含税售价为3万元/吨,当月全部销售。 (3)受丙企业委托加工25吨粮食白酒,双方约定由丙企业提供原材料,成本为40万元,开具增值税专用发票注明的加工费10万元、增值税1.3万元。该酒厂同类产品不含税售价为3万元/吨。 (白酒消费税税率为20%加上0.5元/500克,粮食白酒成本利润率为10%) 要求: (1)计算业务(1)应缴纳的消费税税额。 (2)计算业务(2)应缴纳的消费税税额。 (3)说明业务(3)的消费税纳税义务人和计税依据。 (4)计算业务(3)应缴纳的消费税税额。
2.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年4月发生下列经济业务:(1)销售瓶装白酒40吨,不含税单价40000元/吨,款项全部存入银行;(2)销售散装白酒10吨,不含税单价30000元/吨,全部款项存入银行;(3)销售套装礼品白酒20吨,含税单价67800元/吨;(4)将本厂生产的瓶装白酒作为福利发给职工,共计8吨。白酒消费税定额税0.5元/500克,比例税率20%。要求:计算该酒厂本月份应向税务机关缴纳的消费税和增值税,城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
某酒厂5月份发生以下业务: (1)销售白酒1吨,取得不含税销售额3.8万元。 (2)自制白酒5吨,对外售出4吨,收到不含税销售额20万元(含包装费3万元),另收取包装物押金(单独核算)0.2万元。 (3)自产药酒1200斤,全部售出,普通发票上注明销售额7.2万元。 (4)为厂庆活动特制白酒2000公斤,全部发放职工,无同类产品售价。每公斤成本为15元。 要求:计算该酒厂本月应纳消费税(白酒定额税率为0.5元/斤,比例税率为20% ,药酒比列税率为10% ,粮食的成本利润率为10%)
某酒厂为增值税一般纳税人,2021年5月发生如下经济业务:(1)销售黄酒10吨,不含税售价为8万元(2)将自产的新型粮食白酒分配给职工3吨作为集体福利,无同类白酒的市场价格,己知生产成本一共为7万元,成本利润率为10%(3)当月收回委托加工的粮食白酒2吨,对外销售,不含税的售价为50万元,收回时受托方代收代缴的缴费税为6万元。(4)当月采购原材料不含税价款10万元,取得增值税专用发票上注明的税额为1.3万元,因管理不善价值2万元的原材料损毁。(已知:黄酒的消费税率为240元/吨,白酒的消费税率为20%加1000元/吨)要求:(1)计算销售黄酒所涉及到的消费税和增值税销项税额(2)计算分配给职工作为集体福利的白酒所涉及的消费税和增值税销项税额(3)计算销售白酒所涉及的消费税和增值税销项税额(4)计算(4)业务中可抵扣的增值税进项税额(5)计算该酒厂2021年5月应缴纳的消费税和增值税
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增