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应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?

2021-12-19 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-19 13:59

同学你好,是的,也是这样做分录的。

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快账用户5335 追问 2021-12-19 14:03

那我查了有些结转是:借:未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税;跟你的这种做法哪个才正确啊?还是说两种方法都可以?

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齐红老师 解答 2021-12-19 14:05

同学你好,两个都可以的。

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快账用户5335 追问 2021-12-19 14:28

借:应交税费-应交增值税-销项税额 2070612.45 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1999026.05 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70536.4 减免税借方余额1050,该怎么结转啊,我做了一下,借贷方一直平不了

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齐红老师 解答 2021-12-19 14:30

同学你好,你是指的与申报表对比不平吗?

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快账用户5335 追问 2021-12-19 14:32

不是,就账务处理该怎么做在同一张凭证上?可以根据刚刚我给的数据做一下会计分录给我看一下吗?

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齐红老师 解答 2021-12-19 14:37

同学你好,借:应交税费-应交增值税-销项税额 2070612.45, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额,1999026.05 ,应交税费-应交增值税-减免税,1050,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70536.4。

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同学你好,是的,也是这样做分录的。
2021-12-19
你好是的,你说的没错,和应交增值税的其他子目一样先转到转出未交增值税,再转到未交增值税
2021-07-24
同学你好,是可以的;;;
2022-01-03
你好,你是销项税额10进项5减免税2吗?这些数据吗
2022-01-03
你好同学,分录是正确的的
2022-10-20
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