同学你好,是的,也是这样做分录的。
老师,应交税费-应交增值税(减免税款)月末咋结转,,是先转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗,再从应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目转到应交税费--未交增值税吗
应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?
如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
如果发生增值税减免 分录是这么做的吗? 借:应交税费-应交增值税-减免税费 2 贷:其他收益 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 5 借:应交税费-应交增值税-增值税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2 贷:应交税费-应交增值税-减免税费 2 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
搬运装卸费普票开具是不是可以开9个点的 它属于道路陆运吗?
老师出纳付款一般是根据什么付款呢,后面附什么原始凭证呢,自己单位的进货单还是厂家的销货单
老师,申报个税的自然人电子税务局,换了电脑以前的专项附加数据和申报数据能跟着过来吗
我们国企付给个体户款项必须对公吗,个体户可以开公户吗,1
工程结算在账套中的科目编码是多少?
出差异地,借用别家公司的车,过路费油费自己承担,报销时需要附借车协议什么的吗?
老师,请问公司经营范围变更大约需要多少工作日?
商贸公司,发票额度申请一定要上传合同吗,可以短期先不做合同的吗,比如我要调额50万,一份合同可能就是3万多,要上传10份合同?而已我是当月调额的 合同日期可能是7月的,现在完结才开票的,日期有影响吗
你好老师,我想问一下这个红冲118.11无票收入,我这个月报税是不是得减少无票收入呀
请问,10年前的发票要冲红,还能冲红吗?
那我查了有些结转是:借:未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税;跟你的这种做法哪个才正确啊?还是说两种方法都可以?
同学你好,两个都可以的。
借:应交税费-应交增值税-销项税额 2070612.45 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1999026.05 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70536.4 减免税借方余额1050,该怎么结转啊,我做了一下,借贷方一直平不了
同学你好,你是指的与申报表对比不平吗?
不是,就账务处理该怎么做在同一张凭证上?可以根据刚刚我给的数据做一下会计分录给我看一下吗?
同学你好,借:应交税费-应交增值税-销项税额 2070612.45, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额,1999026.05 ,应交税费-应交增值税-减免税,1050,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70536.4。