那你这里的话,第一季度应该交的增值税就是50万乘以增值税税率

新阳服装制造有限公司为增值税小规模纳税人,按季度申报纳税,2021年1季度发生业务如下销售服饰取得不含税销售收入30万元,销售自建不动产取得不含税销售收入20万元,请计算第一季度应交增值税
新阳服装制造有限公司为增值税小规模纳税人,按季度申报纳税,2021年1季度发生业务如下销售服饰取得不含税销售收入30万元,销售自建不动产取得不含税销售收入20万元,请计算第一季度应交增值税()A.6.5B.4.9C.3.9D.1
请问老师这题选啥 新阳服装制造有限公司为增值税小规模纳税人,按季度申报纳税,2021年1季度发生业务如下销售服饰取得不含税销售收入30万元,销售自建不动产取得不含税销售收入20万元,请计算第一季度应交增值税( ) A.6.5 B.4.9 C.3.9 D.1
涉税教学系增值税小规模纳税人,从事餐饮服务等经营项目。2021年第1季月度发生业务如下:1.本季度党食服务取得不含税收入165440元,其中销售烟酒取得不含税收入14000元;2.本季度提供外卖取得不含税收入78000元,其中销售烟酒取得不含税收入7780元;3.销售外购车位取得不含税收入450000元,购买含税价为178500元;费)4.首次购买税控设备,支付费用200元,取得增值税普通发票,并于当月支付全年技术维护服务费280元,取得增值税普通发票。
涉税教学系增值税小规模纳税人,从事餐饮服务等经营项目。2021年第1季月度发生业务如下:1.本季度党食服务取得不含税收入165440元,其中销售烟酒取得不含税收入14000元;2.本季度提供外卖取得不含税收入78000元,其中销售烟酒取得不含税收入7780元;3.销售外购车位取得不含税收入450000元,购买含税价为178500元;费)4.首次购买税控设备,支付费用200元,取得增值税普通发票,并于当月支付全年技术维护服务费280元,取得增值税普通发票。
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
增值税率是多少呢
增值税率是多少呢
1%今年可以享受,正常是3%。