借财务费用,贷银行存款。
老师,之前收到借款是这样做分录的,现在支付他的利息应该怎么做分录?
请问之前每月计提利息时是借财务费用-利息支出200 贷 其他应付款200,这个月计提利息是-300,是冲减之前计提的利息,分录应该怎么做?
老师,收到投资款前任会计这样做分录,是否正确? 借 现金-*** 贷 其他应付款-*** 他这分录,我的理解是借款的分录,对吗,老师?
老师,以前公司缴纳个税是这样做分录的 借 其他应付款一一个人代扣代缴 贷 银行存款 现在支付 个税 是用出纳的银行支付 该怎么做分录
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
一般纳税人辅导期有什么区别,是发票额度比较低还是?新成立的一般纳税人发票额度一般多少。
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!既有小微企业又有高新企业,是不是优先选择小微,福利多些
老师我们是苗木专业合作社,一般纳税人,税负率我应该怎么把控呢?我在哪儿块环节管控税负率呢?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,如果平常一直不结账,税务系统收入如实填,成本预估,这样是不是不好
老师我们是苗木专业合作社,麻烦老师你把盘点表发给我一下样板吧!我盘点一下树苗库存用
老师好,我们是房产公司,客户交的房款,我们以销售折让的形式,退还给客户一部分,我应该计入到什么科目?
老师,个体户,足疗店,查账征收,入账的成本和收入原始单据需要哪种类型呢?
请问,我公司有员工离职需要停社保,怎么办?另外其他员工的社保正常交,应在哪里交。因为我这个月刚上岗,不会操作麻烦老师讲讲详细流程。
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
老师,我们公司因为客户停产需退货,运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗?对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗?不可以他们做营业外支出吗?我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。