您好,那您应当冲减收入,更正纳税申报表

老师好,请问我们是小规模纳税人,增值税纳税申报表2020年第四季报的时候,也就是年报,我们的实际销售额是100万的话,顾客在12月份要求我们先开发票给他们 但是这部分实际是我们的预收账款,我不能作为营业收入,但是税务那边的系统会不会就显示我开票金额大于我的主营业收入呢?这样的话我现在是不是要更正申报并更正去年年度的所得税申报表呢?
我们小规模纳税人,前两年由于发票税率开错,现在税务要求我们更正申报补缴税款,那申报的话如何申报,收入并没有增加但是补交增值税想当于要增加收入,那是要更改当年的所得税汇算清缴吗
老师,请问下税务局需要我们补前几年的收入,那我是要更正2014-2016年增值税申报表跟企业所得税汇算清缴的申报表就好?还是只更正汇算清缴那张申报表就好?以前季度企业所得税预缴申报表需不需要更正?
老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
请问老师我零基础怎么开始学习?
小规模12月开票15万,需要缴纳增值税吗?
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期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
冲减收入?现在是直接按照应补交的税款计算不含税金额来报的,这怎么冲减呢?不是增加收入了吗
您好,看您税率变化情况,就是税率变化金额,调整收入
那最后就是调整增值税申报表和年终的所得税汇算清缴吗?
您好,是的,您的理解非常正确
好的谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持