你好 开什么业务的发票
假如我个人去税务局代开普通发票,代开金额10000元,要交100块的增值税对吗?
个人去税务局代开普通发票,开出来的是什么发票?增值税普通发票吗?
个人去税务局代开增值税普通发票会有金额限制吗?
老师你好,公司为一般人,我们财务袁梅有运费这个运费对方,可以给开增值税票吗?向税务局代开的,假如是3000吨,每吨10元3万块钱 拉运费的人可以上税务局代开增值税发票吗?还是只能开普通发票? 如果可以开增值税票,我们可以进行抵扣吗?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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我个人为一家公司提供运输服务,我没有开公司,是个人名义的。甲方要求我提供发票才付款给我。我只能以个人名义去 税务局代开普通发票。运输费是10000元,代开税率1% 。我是不是要交100块的增值税?除了增值税之外还要交其他税金吗?
附加税,需要交7%/2的附加税。 个税、个税这个需要看你税务局那边的规定,有些地方它是按照劳务报酬20%缴纳,但是如果你年累计6万以内的,可以把这个税款全额退回来的。
你好,个人去税务局代开普通发票是不是开多少,然后交多少?如果是劳务报酬所得涉及个税的话超过6万才要交税对吗?
你好,预缴的时候你不管多少都需要交个税的。如果你测年汇算清缴综合所得在6万以内的,可以申请退回个税。
假如像刚刚说的那样,我去税局代开普通发票给A公司,10000元,开运输服务,1%税点,我是不是要交100块给税务局?
是的,是交给税务局的,没有问题,超过了500就得交增值税。
但是A公司的话,拿了我开的10000元发票不能抵扣税金。那样的话A公司到时候是不是要多交100块增值税?如果我一开始和A公司约定好走这一趟运输,这趟运输费含税价就是10100元。那A公司又出了税钱,但是A公司收回来是普通发票的话抵扣不了税金,那样的话A是不是赔了夫人又折兵?出了税前,又要交多一次增值税?
不可能的,因为你只要开发票,税务局就得收取你的税款,如果没有交税的话,你开不出来的。
如果对方承担了你的税款,他可以算一下要发票合算还是不要发票核算,如果要发票合算的话,他缴纳了税款也不会赔钱的。
比如我和A公司约定好拉这车货要1000块,1%的税金。那含税价就是1010元。其中1元税金肯定是A公司负担了的。我只能去税务局代开普通发票。开了1010块的普票出来,我支付了10块钱的税金。但是A公司收到我去税务局代开的1010元普通发票,10块钱税金无法抵扣。拿A公司是不是出了税金钱,又要多交10块钱税金?
不多交 做营业外支不允许抵扣所得税