你好 借:委托加工物资 贷:原材料等 对方开发票的时候 借:委托加工物资 增值税 贷:银行存款
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
谢谢老师!上述是委托方分录吗?开加工费的企业是小规模,小规模没有料,不知道应该谁给谁开发票?
他们要开对方的抬头发票的
是有关委托方和受托方方面的知识吗?没接触过这方面的账务处理
这个可以看一下课程 第四章第五节 委托加工物质会计做账会计报表_精斗云实操 https://lx.acc5.com/main_696/