借:其他应收款 1400 贷:银行存款 1400 借:管理费用 2000 贷:其他应收款 1400 银行存款600
员工借支差旅费用银行存款支付,报销又用银行存款支付,分录怎么做
借支差旅费1400,用银行存款支付,报销的时候报销了2000银行存款支付了。分录怎么做?
用银行存款支付销售人员电话费: 借:销售费用 1320 贷:银行存款 1320 转错退回时怎么做分录??
行政部门报销本月差旅费8000元,以银行存款支付
出差前预支了1500,分录:借:其他应收款1500,贷:银行存款,实际报销差旅费1300,怎么做分录?
老师,公司是贸易公司,有些进项票进不来,又必须得开销项票能直接负库存出库吗
业务招待费汇算清缴怎么扣除
个人用国补买了一台电脑去公司报销,实际是公司电脑,但发票只能抬头开个人,公司可以正常做账吗?
老师就是我们现在开了数电发票我们需要保存源文档吗?
残疾人保障金是根据个税系统申报的工资数据来报吗?
老师请教这道题要求计算2018年基本每股收益时,在2017年9月30增发的2000股为啥不用考虑时间问题?
报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?
9月公司支付10月份物业费,物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票,公司在9月可以抵扣吗? 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
朴老师: 我们老板新成立了三个酒店经营项目的个体工商户,现在需要招新的投资人,投资人需要将这3个独立的个体工商户集中统一管理核算, 请问1、是上面设立一个酒店管理公司设为集团公司,将这3个做为下面的直营店形式吗? 已经单独成立的个体户能做准备新成立的酒店管理公司下面的直营店吗?目前布局中,该怎么做最合适节企业所得税,个税,增值税等等 不懂怎么给老板答复,布局错了,后期影响特别大
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗?
这样好像不对呀,我银行存款支付了2000,现在银行存款支付了600,那余额对不上了
按你所说,那就是总共报销了3400元,之前借支的1400核销也属于报销的范围 借:其他应收款 1400 贷:银行存款 1400 借:管理费用 3400 贷:其他应收款 1400 银行存款2000