借银行存款贷预收账款。
老师,我家有种情况是对方给开发票,但是我们只给了一部分钱,该怎么记账,是先记预付款发票不入账,还是发票入账,记其它应付款
先前销售产品为了早点收回钱,给了对方现金折扣收到钱了后,对方退了一部分商品的分录咋做,还有那个退了商品的财务费用怎么算
销售出的商品,对方没让开发票,先预支了一部分钱,怎么记账
老师,你好,商贸账销售商品,先出库了,如果购买方给钱了,需要确认收入吗?出库的东西记在发出商品吗?还是怎么做分录
之前销售产品 对方先支付了预付款生产模具 我这边没开发票 后续因对方原因取消了 我成本已经下去 然后这笔预付款一直挂在账上 这个账怎么处理
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
离职前,在电子税务局申请了企业授权,离职后在电子税务局收到了待确认授权,要怎么删除这个授权?先确认在删除嘛?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
开了发票呢
借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
小规模也可以记应交增值税销项税?季度报的
小规模不用体现销项税额。
那做凭证的时候他让选三级科目销项税
如果你选择销项的话,问题也不大。
怎么能只选到二级,不选那个三级
这个看你账上是怎么设置的,如果没有设置二级有三级的话,你选择三级也可以。