借其他应付款贷其他应收款,你这样的话,其他应付款会出现负数余额。

老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
老师,咨询一下,公司借钱给个人周转资金,前任会计做账 借 其他应收款一A 贷 银行存款 我想把这张凭证冲了,用其他应付款代替,该怎么做
老师 公司A做的凭证是: 借:应收账款 60000贷:其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是,公司A给公司B开了张专票,这个税B公司怎么抵扣怎么做账
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
老师我请教一下,A公司欠我们的钱,由B公司替它还,他们是一个主体,B公司给我们了,那我做账借银行存款贷其他应收款/单位往来款B这个时候其实A已经不欠我们了,我还应该做个分录借什么那?贷其他应收款/单位往来款A,我不知道借方应该写什么
老师,请问,律所合伙人,填报专项附加扣除的时候是选择不了扣缴义务人申报只能自行申报是吗?
9%增值税都可以抵扣 其他附加税,所得税不能抵是吧
专票金额错误,但已抵扣,需要重新开张小的金额,请问怎么操作
老师,收到一张不能抵扣的进项专用发票,进项税额怎么转出,分录怎么写
你好!甲公司持乙公司51%的股份,乙公司转入甲公司30万,这30万如何做账合适,谢谢老师
想咨询下:如果财报是这个版本,收到的税费返还,一般统计到【其他】吗?
老师好。过年聚餐费及发放给员工过节的实物福利可以做到工会经费里面吗
老师,高铁票现在是电子发票了,计算认证变成勾选认证。直接在增值税及附加税费申报表附列资料(二)中(一)本期认证相符的增值税专用发票和(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证里面。那(二)其他扣税凭证还要提前吗
老师我想问一下,我公司作为A公司的担保人,因A公司还不起银行2700万,我公司被法拍了两块地,成交价1751万,请问我作帐的时候是借应收款或者其他应款是1751万,还是2700万?
管理—研发费和研发支出—费用化支出区别?
那正确的应该怎么做啊
你好,正确的就是上面的分录。
那个人名下有这么多的其他应收款,该怎么调整一下
这么大的余额该怎么调整
这些都是你单位的职工吗?都是借款个人自己使用吗?
是的,是的
好,需要收回来的,年末需要还钱不还钱需要交个税的。
用在公司的业务,他有支付出去的证明,用这个银行回单支付出去的证明来正常把这个其他应收款冲销了。