还是要在8B和第10栏填报,是计算抵扣

想问通行费算不算旅客运输服务?百度说概念不同,我就想知道税务上算么?还有就是在一般纳税人附表二的第十行:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证。这个上面是填写计算抵扣的旅客运输服务费还是计算和勾选认证的电子票过路费的合计数?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
请问,填写增值税纳税申报表附列资料(二),取得的旅客运输服务抵扣凭证填写后,是否要计入最下面的35栏次 本期认证相符的增值税专用发票栏?
老师好,一般纳税人,航空运输电子客票行程单,计算出来的进项税额,在申报的时候,填在附列资料(二)(本期进项税额明细) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 10行吗?谢谢!
请问为了控制税负率,将一部分发票的进项税先不认证抵扣,计入待抵扣进项税可以吗?增值税及附加税费申报表附列资料(二)中:前期认证相符且本期抵扣这一行,这种情况是什么时候可以使用?
老师,有个问题请教,公司来了一个新员工,由于他的情况特殊,不能缴纳社保,老板决定只给他开工资,这样的情况个税还需要申报吗?怎样才能规避风险
发票查验真伪平台是哪个?
老师,公司与公司之间的借款需要缴纳增值税吗?如果交,哪一方缴纳?
老板,国内运输费发票有模板吗,普票的
异地施工预缴2%增值税及附加税,企业所得税后期是否可以抵扣,建筑施工9%可以全额抵扣吗,还是说预缴的2%不能抵扣
老师我们是做软件服务的,公司里最多是退休返聘的员工,不用再缴纳社保了有风险吗,应该怎么规划比较好
设备灭火系统改造计入修理费吗?
小规模如果现在是1月,这个月一共开了1003普票,借应收账款1003,贷主营业务收入1000,贷应交税费应交增值税3。请问应交税费,应交增值税这3元转到营业外收入这笔分录是在说1月底做,还是在3月底做呢?
文化事业建设费是按不含税收入还是含税收入申报呢
客户的公司开业,花蓝客户统一买,我司可以把188的花蓝费用直接对公打到客户的公账上吗
老师,高铁票现在变电子客票了,在勾选平台里面了