同学你好 那你冲减借款的分录就行了

老师,您好,请教一下,公司老板经常用自己私人账户的钱发员工工资,而且公司的法人还不是老板名字。发工资时,需要走现金这一步记账吗?比如借;库存现金 贷:其他应付款—老板 然后发工资时,借应付工资 贷:库存现金?但是实际上财务并没有收到现金。该如何处理比较合理
我做内账,现在一家公司有3块不同的业务,但是银行又是同一个,我老板是跟别人合资的(合资人不在公司名下,私底下协商的),他把投资款300万打到账上,又借走300万私底下去支付土地款和其他无发票的,然后又还款71.5万到对公户,支付费用及其他的,合资人的钱也是私底下给他的,还有老板和合资人各出了800万,费用超出部分要写到老板的借款,到时还要还 ,我账务如何处理
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,我们有好几家公司,老板也很多,出纳和会计都是我。年底有20万银行转账老板让转出去的,后来才知道业务是虚的,但是钱已经转了。银行摘要分别是制片费14万(转给另一公司),商务接待费4.8万(个人),商务接待费1.5万(个人)。14万在没有合同的情况下做到其他应收款还是主营业务成本?与银行转款摘要不一样是否可行?另外两笔是做到借款还是申报个税好一点?业务虚的不要再问了,急
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
怎么冲减借款呢,可否讲的详细些
同学你好 就是直接冲减往来 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
那后期外账上,老板还会把钱还回来的 怎么办呢
如果是老板借公司的钱 借其他应收款 贷银行存款 收到之后 借银行存款 贷其他应收款
老师,私底下付的钱呢怎么办呢
同学你好 这个直接做内账 外账不做