同学你好 那你冲减借款的分录就行了

老师,您好,请教一下,公司老板经常用自己私人账户的钱发员工工资,而且公司的法人还不是老板名字。发工资时,需要走现金这一步记账吗?比如借;库存现金 贷:其他应付款—老板 然后发工资时,借应付工资 贷:库存现金?但是实际上财务并没有收到现金。该如何处理比较合理
我做内账,现在一家公司有3块不同的业务,但是银行又是同一个,我老板是跟别人合资的(合资人不在公司名下,私底下协商的),他把投资款300万打到账上,又借走300万私底下去支付土地款和其他无发票的,然后又还款71.5万到对公户,支付费用及其他的,合资人的钱也是私底下给他的,还有老板和合资人各出了800万,费用超出部分要写到老板的借款,到时还要还 ,我账务如何处理
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,我们有好几家公司,老板也很多,出纳和会计都是我。年底有20万银行转账老板让转出去的,后来才知道业务是虚的,但是钱已经转了。银行摘要分别是制片费14万(转给另一公司),商务接待费4.8万(个人),商务接待费1.5万(个人)。14万在没有合同的情况下做到其他应收款还是主营业务成本?与银行转款摘要不一样是否可行?另外两笔是做到借款还是申报个税好一点?业务虚的不要再问了,急
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
怎么冲减借款呢,可否讲的详细些
同学你好 就是直接冲减往来 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
那后期外账上,老板还会把钱还回来的 怎么办呢
如果是老板借公司的钱 借其他应收款 贷银行存款 收到之后 借银行存款 贷其他应收款
老师,私底下付的钱呢怎么办呢
同学你好 这个直接做内账 外账不做