你好需要的 进项转出

你好老师,本月有进项税,去年有一笔抵扣了没做账,这个月冲红了还需要做进项税转出吗?谢谢!
老师 你好 开出的红字发票进项税转出 月末结转进项税冲减了 需要再记一笔进项税转出吗?
老师,之前进项这月开了冲红,我认证抵扣后这月做了转出,做账是直接反向做账还是要从进项转出出去,分录咋写呢
老师好!收到之前月份的红字发票,做账时,进项按原蓝字发票红冲?还是做进项税额转出?有什么区别?谢谢!
老师,你好,7月收到一张进项发票,没有到货,一直让对方冲红,一直没有冲红,这个要怎么做账啊,如何处理,谢谢
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
老师,这个分录借:应交税费-应交增值税进项税额-373贷:应交税费-应交增值税-373这样做对吗谢谢老师!!
你好,这个分数不对,你是结转的进项吗?如果是的话,贷方应该是转出未交增值税。