同学你好,你从哪里看到的要结转这两项呢,麻烦你截图或者给个网址看看,以方便老师理解和解答,谢谢。

请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
行政事业单位年末为什么要结转应付账款和待摊费用呢,是什么原理呢。
行政事业单位年末为什么要结转应付账款和待摊费用呢,是什么原理呢。平时每月已经正常摊销
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
老板,我们公司平时有雇用一些老板讲课,对方给我开了一张:授课费的发票,我们公司也帮他代扣代缴个人所得税了,请问一下我们公司申报残疾人保障金时计算工资总额包不包含这些老师的授课费在内?
资产负债表原值等于累计折旧。注销时,还能继续使用,变卖给普通人,不开发票。分录怎么样?才能把资产负债表得固定资产原值与累计折旧清零?
是个贸易又加工萤石粉的企业,10月份开进来一张进项萤石粉说是贸易性质,然后又是这家公司给开出去说是加工后的萤石粉,这种有没有风险?
老师 勾臂垃圾箱开票时 税收分类编码是什么呢? 铁的
老师,工资多发了1块钱,工资表做错了,大额扣的是22,我给按21扣的,导致工资多发了1块钱这种情况咋办啊
一般纳税人申报增值税,一般申报顺序是,先填所有附表再填主表吗?减免的是最后填吗
老师,您好!如:上一年的银行余额是100元,请问做银行存款明细账时,摘要:期初余额,借方:100,方向是借方,余额:100,这样写对不对?
股东陆续转入的款,用于经营,可以计入资本公积吗?投入的超注册资金20万
维修改造开发票属建筑服务一修缮服务,还是劳务大类