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以前年度交的增值税,附加税,印花税,企业所得税都没有计提直接支付的,怎样处理呢?分录怎么做?

2021-12-21 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 17:45

你好!通过以前年度损益调整进行补提

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快账用户4658 追问 2021-12-21 17:59

那我以前年度所得税用不用调整?用不用做分录?用不用改以前年度所得税报表?

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齐红老师 解答 2021-12-21 19:30

你好!不用改表,不用调整以前年度数据

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快账用户4658 追问 2021-12-21 19:40

如果是漏提的累计折旧呢?用不用调整以前年度报表?

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齐红老师 解答 2021-12-21 19:58

你好,实际工作中一般不补提折旧而是往后顺延。

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快账用户4658 追问 2021-12-21 21:20

以前漏提的不管啦,接着按照分摊来记今年及以后的?

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齐红老师 解答 2021-12-21 21:45

你好!是的,顺延折旧年限就可以

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你好!通过以前年度损益调整进行补提
2021-12-21
借:税金及附加
贷:银行存款
2023-02-14
你好,学员,以前年度有计提吗
2023-08-05
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷   应交税费-应交企业所得税;  -应交    印花税 ; 这样来处理。  借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-11-25
借:税金及附加 贷:应交税费-个税/附加税 借:应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷:银行存款
2020-09-03
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