借,应付账款500 贷,应收账款500 借,应收账款25 贷,信用减值损失25
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
借,应付账款1100 贷,应付账款1100 借,应收账款30 贷,年初未分配利润25 信用减值损失5
老师,能把报表编出来吗?报表不会填
不好意思,你要求是给分录,没有报表提供喔
拜托了老师
要求里有编合并报表工作底稿
底稿是一个表格,你只需要把分录写进表格就可以了
可是我不会
拜托了老师
这个题目通常给出表格 或看你教材按你教材画一个表格