您好 当年个税申报的工资应该要和应付职工薪酬~工资一致 如果有福利费申报了个人所得税 就肯定不一样
老师,个税申报系统申报的金额,和网厅工会经费申报的金额,和账本里的应付职工薪酬—工资。三个数据是不是必须一致呢?
老师,当年个税申报的工资必须要和应付职工薪酬~工资借方发生额一致吗?
老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬的计提数还是实发数?是应付职工薪酬借方发生额,还是贷方发生额?
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
统计报表里的工资总额是看应付职工薪酬借方吧!可应付职工薪酬借方1月包含2022年11.和12月发放的工资,导致2023年平均工资上涨,那我要怎么申报,要不要剔除2022年11月和12月的工资
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
我这边账务上今年应付职工薪酬~工资借方和申报的个税不一致,马上企业所得税汇算清缴会不会有风险呢?
借方本来就不一致啊 应该贷方一致