您好 新办企业未生产固定资产要提折旧,如果提折旧计入制造费用不要分摊
您好,请问我做生产型企业,如果计提固定资产的话,是直接借:制造费用-折旧费 贷:累计折旧 结转时 借:主营业务成本 贷:制造费用-折旧费吗?
固定资产买过来还没投入生产也要计提折旧吗?生产部门用的计入制造费用-折旧吗
生产企业购进设备,计入固定资产,次月提折旧,分录是借:固定资产 借:应交税费(进项税) 贷:银行存款,计提折旧分录:借:制造费用 贷累计折旧,然后制造费用再转到什么科目?
新办企业未生产固定资产要提折旧吗,如果提折旧计入制造费用还有分摊吗
固定资产计提折旧后,当月再结转费用么?比如计提折旧借制造费用 贷累计折旧,当月末还需要借生产成本 贷制造费用么?
这个客车票怎么做分录老师?
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
老师办了一个个体的营业执照必须开通税务吗
进项税2000.本月只勾选1800元进项抵扣,会计分录
老师你知道针式打印机打不显了是怎么回事吗?
老师现金日记账, 求和公式怎么输入呢?
比方说一年汇总所有卖出去的货(货很多,且名称进出有点稍微不太一致,比方说,纸和白纸,就是写法有点不同)和所有购进的货,怎么最快筛选出来哪些卖出去还没开回来,哪些购进还没卖出去,求。
10月份保送第三季度的税,超了500万变成一般纳税人。可是没报税之前10月份还是开了一个点的发票。那么一般纳税人从什么时候界定,10月份开的票按照一个点还是13个点计算
老师你好,我公司是建筑劳务的,买材料的费用都是由买材料的人买了啥材料,直接微信转账了,由于金额太小,不给开票,虽然每次金额比较小,但是每月累计下来材料费报销金额也很大,这部分费用我该如何入账,需要什么资料
那制造费用余额不是一直挂在那吗
制造费用结转到生产成本科目挂账
目前没有生产,需要结转吗,还是等到生产以后结转?
目前没有生产,需要结转