你好 ; 你们这个 业务是什么发生的。项目 结束了吗
你好,老师,我这里本月有张2019年12月11号的专票,税控盘勾选认证的时候找不到这张发票,发蕃验有这张票,我现在该咋做?直接把进项税入成本吗?
你好,请问我11月有30万的商品进项发票。但是我今年要控制税负率。就不能抵扣。但我的利润高。所以得入账做成本。我这个怎么做,进项票可以留到明年2月抵扣吗
你好老师,新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票,这些都是公司主营业务成本发票,今年也已汇算清缴,今年10月份我发现这些成本都没有发票,11月我到税局代开了发票备注是2019年的,现在开好的去年这些成本发票如何入账呢?
老师,我有一张今年11月份设备发票,价值80万。由于我12月才收到发票,所以这张设备发票我只能做到12月的账里面。我想问一下11月的设备发票做到12月里,可以一次性进成本里么
新公司2020年11月刚成立,没什么成本费用支出,却收到了50万的款项,是2021年的合作项目,已经开发票了。请问老师,这笔收入在申报2020年企业所得税时,可不可以不算作2020年的收入,而算作2021年的收入?
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
如果在今年以前这个项目就结束了是不是就不能计入今年的成本了
你好 ; 是的。 要计入原来项目成本