您好,有什么问题吗
1金德公司“应收账款ー民生公司”明细账的余额为402000元,而民生公司账上记录为922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日销售给民生公司一批货物,已开出发票,货己发出,但未确认收入,而民生公司己经入账。金德公司销售价格是以成本加价30%来确定的。 2金德公司“应收账款一健民公司”明细账的余額为1360000元,而健民公司账上记录为00000元。原来健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而这笔账款尚未到达金德公司。 3金德公司“应收账款一明达公司”明细账的余额为1174000元。而明达公司账上记录为1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的货物发生变质,金德公司同意退货并已开出红字发票,但尚未入账,另外金德公司将40000元作为佣金支付给业务员。 (1)作为一名准会计从业人员,针对上述问题应作何调整?(2)这些事项对资产负债表和利润表有何影响
问题:(1)金德公司“应收账款--民生公司”明细账的余额为402000元,而民生公司账上记录为922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日销售给民生公司一批货物,已开出发票,货已发出,但未确认收入,而民生公司已经入账。金德公司销售价格是以成本加价30%来确定的。(2)金德公司“应收账款-一健民公司”明细账的余额为1360000元,而健民公司账上记录为800000元。原来健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而这笔账款尚未到达金德公司。(3)金德公司“应收账款-明达公司”明细账的余额为1174000元,而明达公司账上记录为1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的货物发生变质,金德公司同意退货并已开出红字发票,但尚未入账,另外金德公司将40000元作为佣金支付给业务员。问题:(1)作为一名准会计从业人员,针对上述问题应作何调整?(2)这些事项对资产负债表和利润表有何影响
金德公司“应收账款--民生公司”明细账的余额为402000元,而民生公司账上记录为922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日销售给民生公司一批货物,已开出发票,货已发出,但未确认收入,而民生公司已经入账。金德公司销售价格是以成本加价30%来确定的。(2)金德公司“应收账款--健民公司”明细账的余额为1360000元,而健民公司账上记录为800000元。原来健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而这笔账款尚未到达金德公司。(3)金德公司“应收账款--明达公司”明细账的余额为1174000元,而明达公司账上记录为1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的货物发生变质,金德公司同意退货并已开出红字发票,但尚未入账,另外金德公司将40000元作为佣金支付给业务员。
资料三:2009年4月1日,东软公司销售一批商品给中德公司,销售货款总额为300万元(含增值税)。东软公司于同日收到中德公司开出承兑的一张票面金额为300万元、期限为6个月、票面年利率为8%的商业汇票。东软公司与中德公司按月计提该商业汇票的利息。2009年10月1日,中德公司未能兑付到期票据,东软公司将应收票据本息余额转入应收账款,但不再计提利息。2009年12月5日,双方经协商进行债务重组,签订的债务重组协议内容如下:(1)中德公司以其持有的一项拥有完全产权的房产以公允价值抵偿部分债务。该房产在中德公司的账面原价为100万元,已计提折旧30万元,已计提减值准备5万元,公允价值为60万元。
1、某公司2014年3月31日银行存款日记账账面余额为9850元,开户银行送达的对账单余额为7660元。经核查,发现有以下几笔未达账项。 (1)本公司收到收购方转账支票张, 金额为1260元,已经送银行, 但银 行尚未入账; (2)本公司当月的水电费用80元银行已代为支付,但公司未接到通知而尚未入账; (3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票,450元尚未兑现;(4)本公司送存银行的某客户的转账支票3500元,因对方存款不足而被退 票,而公司未接到通知; (5)公司委托银行代收的款项2200元,银行已存入本公司的存款户,但本公司尚未收到通知入账。 要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。 银行存款余额调节表 年月 日 项目 额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 银行对账单余额 加: 加: 减: 减: 调节后的余额 调节后的余额
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。