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老师您好,我今年三月份支付公司审计费5万元并收到对方发票,当时做账是借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:50000 12月份对方说之前的票有问题,然后开了红字发票,并开具正确的发票给我了,请问我要怎么出这笔账?会计分录怎么做?谢谢解答

2021-12-23 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 10:51

同学,你好 借:管理费用-49504.95 应交税金 应交增值税 进项税-495.05 贷:银行存款-50000 借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:银行存款50000

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快账用户4398 追问 2021-12-23 10:52

不用进项税转出吗?

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:55

同学,你好 不用,直接负数税额

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快账用户4398 追问 2021-12-23 11:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 11:02

不客气,满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 借:管理费用-49504.95 应交税金 应交增值税 进项税-495.05 贷:银行存款-50000 借:管理费用49504.95 应交税金 应交增值税 进项税495.05 贷:银行存款50000
2021-12-23
您好,只有增值税发票,没有分录
2022-09-28
您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
借财务费用贷其他业务收入应交税费。
2022-02-08
借管理费用负数 贷应交税费(进项税额转出 蓝字)贷应付账款负数
2020-08-24
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