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北京增值税主表申报表第28行怎么填写?是附表4数据自动生成的么?这个主表第28行的数据是什么数据?

2021-12-23 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 11:42

你好,你们是建筑异地预缴的吗?

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快账用户4861 追问 2021-12-23 11:43

是的,建筑异地预缴

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齐红老师 解答 2021-12-23 11:45

如果你们需要抵扣的话,也就是你应该缴纳的税款大于预缴的,在28蓝和附表四,本期发生额实际抵扣金额填写。

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齐红老师 解答 2021-12-23 11:45

28就等于附表四的实际抵扣金额。

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快账用户4861 追问 2021-12-23 11:54

我们2019年6月至今年10月,附表四中本期发生额合计数是497846.48.实际抵减税额合计数是489255.36,主表第28行的合计数是632551.94. 是不是申报的时候主表28行填写错了?

我们2019年6月至今年10月,附表四中本期发生额合计数是497846.48.实际抵减税额合计数是489255.36,主表第28行的合计数是632551.94.
是不是申报的时候主表28行填写错了?
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齐红老师 解答 2021-12-23 11:59

真的有一个填写错误的。

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快账用户4861 追问 2021-12-23 12:07

请问下是哪里错了?怎么修改?

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:07

不清楚你是哪里错了,你们单位需要交多少税款?你看一下应补税款,28行上面有。

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快账用户4861 追问 2021-12-23 12:09

这个主表28行的数据是填写附表四自动生成的么?还是需要手动填写?

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齐红老师 解答 2021-12-23 12:10

那个 一般是手动填写的。

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快账用户4861 追问 2021-12-23 12:12

请问这两个月主表28行数据是不是填写错了,附表四当期实际抵扣金额是0,正常情况当期主表的28行也应该是0,对么?

请问这两个月主表28行数据是不是填写错了,附表四当期实际抵扣金额是0,正常情况当期主表的28行也应该是0,对么?
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齐红老师 解答 2021-12-23 12:13

你好 是的 是的,写错了。

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你好,你们是建筑异地预缴的吗?
2021-12-23
你好 ; 可以的。 预缴栏次没有出来的可以手动
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你好主表进项税额转出没?那你这个保存附表2 退出再进去主表保存有吗?
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你好 申报时候, 一般纳税人, 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 小规模纳税人, 1、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次同上面一般纳税人政策,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-06-01
同学你好 第一行等于2%2B3
2022-10-11
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