你好,是单位没有设置预付账款,然后通过应付账款借方核算预付款项的意思?

老师,现在会计准则不是都不用预收和预付,那我预先收到钱可以用应收账款,预付可以用应付账款吗?
老师,预付房租可以用应付账款不用预付账款吗
不用预付账款,用应付账款可以吗
不想启用预付账款可以用应付吗
不用预付用应付账款可以吗
老师,我们是酒店的,购买刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?刀刮布是用于客房后院更换雨棚的
你好老师!问一下、无形资产摊销与加计、现在部门预警需要提供依据、1、三种情况无形资产、购买受让无形资产摊销、2、自然人股东出资无形资产摊销 3、委托第三方技术合同(登记)无形资产摊销、譬如这三种情况都是以前年度、2012年形成、并按照10年摊销、只摊销四年、后续因业务调整中断无形资产摊销?现在2024继续摊销?是走追溯历史年度摊销还是2024年开始摊销(小规模,没有年度损益)、以上无形资产摊销计入加计扣除比例100%还是80%?无形资产摊销加急计需要提供自然人转让股权所得税依据吗?
老师,我们是酒店的,购买客房的刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?主营业务成本?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?计入主营业务成本还是销售费用-福利费比较好?
单位工车加油,冲预付加油卡时附件需要费用报销单吗?
老师,请问一下我们开发票38850,客户转账给老板41000,老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊,都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000,贷其他应付款 41000
物业小区业主共有收益是否缴纳增值税?比如共有的停车位收入100元,按约定业主共有75元,物业公司得25元。怎么入账?同时这25属于物业收入还是公司其他收入?
10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?能直接入主营业务成本吗?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?
是的呢,老师
你好,那就可以这样处理的
老师,就是公司装修,先付给对方一笔装修款,借在建工程贷应付账款
行不行,本来应该写贷方预付账款的
你好,可以这样处理。 先付给对方一笔装修款,借:应付账款,贷:银行存款 取得发票,借:在建工程,贷:应付账款
老师,我先写的,借在建工程,贷应付账款 再写的,借应付账款,贷银行存款 是不是写反了
你好,如果是先付款,然后取得发票,那你凭证的先后顺序就搞反了
不然就要用预付账款科目是不是
你好,如果是先付款,然后取得发票,那你凭证的先后顺序就搞反了 如果有设置预付账款科目核算,就需要通过预付账款科目的
用预付账款科目我这样写对不对,
你好,如果有设置预付账款科目核算,就需要通过预付账款科目的 。分录是 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票,借:在建工程,贷:预付账款
后面又付了装修款,会计分录怎么写
你好,后面又付了装修款,通过预付账款核算的情况下,分录是 借:预付账款,贷:银行存款
不用在建工程了吗?后面完工了,钱没付清了会计分录怎么写
你好,后面又付了装修款,有取得相应发票吗? 钱没付清,计入预付账款贷方余额,代表应付未付款项
借方写什么科目
你好,取得了装修发票,款项没有支付 借:在建工程,贷:预付账款
要结转到长期待摊费用吗?会计分录怎么写
你好,根据你的描述,这个装修支出计入了在建工程,是完工的时候结转到固定资产,而不是从在建工程结转到长期待摊费用核算的。