只要分包款的都可以。
建筑施工企业,出租机械设备(湿租,租金包含机械手工资)。那我这个开具9%的建筑服务发票。对吧?那这个需要和施工合同一样,需要开具外经证,到施工当地预交2%的增值税,然后到机构所在地交7%。对吗?
您好,建筑企业简易计税项目,劳务普通发票是可以扣除的,简易计税项目预缴时用劳务扣除后就不用预缴增值税了,该如何做会计分录呢
建筑服务,简易计税,湿租机械设备款,预缴增值税时可以扣徐吗?
经营范围只有:机械设备租赁。那么开票的时候,可以开具税收分类编码是*建筑服务*工程服务-机械租赁 吗?还是只能开具:*经营租赁*挖掘机租赁费 ?
老师,在一个项目中,可以同时有简易计税和一般计税两种计税方式吗?简易计税的是劳务,一般计税的是机械租赁 如果可以,我开出3%的劳务专票,开出13%的机械设备租赁专票,可以抵开进来3%的劳务进项、3%的机械设备租赁进项发票吗?
老师,公司为小规模,2024年第一季预缴了9000元企业所得税,2025年做汇算清缴时,需退9000元,但税务总部的审批意建是“不同意,经案头审核,企业所得税申报收入与增值税不一致,存在涉税事项待核实,不同意本次申请”。那这个公司不处理,不退税了,有什么影响吗?
核定的个体,需要做纳税申报吗?是不是在核定额以内,不用申报啊?
老师您好,购买方提交红字申请,销方本月没开红字发票,就不会造成购买方本月增值税增加是吗?本月销方开了红字发票才会增加购买方的增值税金额是吧
老师,请问我公司提供的完全境外服务,开发票的时候开0税率还是开免税服务?
老师,我报考中级,图片中要上传的属地证明是什么东西?
老师您好,购买方发票已认证,购买方提交红字申请后,销方开票的时间有要求吗?
老师好,税务稽查补交未开票收入,以及缴纳的税款,在增值税申报表里怎么填
含奖金24260全年收入131466,这样要交税4626,这样奖金应该怎么申报更能少交税
老师,小规模家居装饰公司,本月销售发票金额合计150万元,一共6张发票,其中三张是建筑服务装修费,第四张是撤柜费,第五张是家具展柜,第六张是专柜工程服务,然后,在结转模块显示库存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金属用品130等,请问月末结转销售成本如何计算做账务处理
抖音打款验证的0.01元计入什么科目?
湿租机械设备款算是分包款吗
你好,整个工程你们是包工包料的吗?
包工和辅材
不包主材
你好,那属于分包款的。
收到开具的建筑服务机械设备租赁发票可以扣除吗?
你好是的,可以扣除的。
老师,收的是建筑服务类的发票,对方在项目地预缴税款了,我们就可以扣除,差额纳税吗,简易计税。
对的是的,你扣除分包款之后再预交。
谢谢老师
不要客气,工作愉快。