同学你好 要交增值税吗
老师,新成立的公司没有销项,有几张进项票,1.请问是等有了销项再认证好,还是先直接认证,等待以后抵扣用,2.如果月底进项大于销项,是做什么分录,3.进项和销账的清零,可以年底一次性做完吧
有一张4月份的发票已经认证抵扣了,但是做成费用,以至于销项进项没平,请问怎么更改做账分录
老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
以前的进项票已经做了成本,但是一直没有认证抵扣,现在要抵扣进项,请问该怎么做分录
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
就是账的问题
增值税报税方面没有问题
就是有一张小数额的进项,是快递费,但是直接计入费用了,没有把进项录入,然后抵扣的时候照常抵扣了
那你录入就可以了哦
借费用负数借应交税费-应交增值税-进项
是这样吗老师
同学你好 嗯 这样做就可以了哦