您好同学,可以做交通费。管理费用-交通费
老师,我租用个人的汽车,和个人签一个租车协议,这辆车得过路费加油费,就可以正常计入管理费,差旅交通费了吧?
老师,坐汽车费用和机票费用,小车的路桥费,全部入-管理费用-交通费 那这样设置,是可以咯???
老师,我们公司业务员的加油路桥费跟公司签租车合同可以写金额为0吗,那就不用开发票了,备注 他的汽辆费用全部报销
老师,公司取得的一些汽油费,过路过桥费,我是做交通费好还是新增管理费用-车辆使用费比较好呀,这些发票大部分是老板的车送货取得的
老师,我们是做汽车租赁的公司,产生的车辆商业保险和机动车交通事故责任强制保险是计入主营业务成本还是管理费用?假如计入管理费用二级科目怎么设置保险费吗?
老师您好,个体户房屋租赁报经营所得还是财产租赁所得
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
销售人员报销的电话费,入销售费用-办公费?
还是差旅费
入销售费用-办公费
销售人员有时报销,笼统的写出差费用,入销售费用的差旅费还是业务费???
那就直接做差旅费了,严格来说是办公费
销售人员的接待费,入管理费用-招待费?还是销售费用-业务费???
入管理费用-招待费
那就不用设置销售费用-业务费了。
出差费用,销售部的,需要设置一个销售费用-差旅费?还是也入管理费用-差旅费???
好乱啊老师
您要根据员工对象设置,是进管理费用还是销售费用 销售部员工发生的费用都是进销售费,但是招待费例外,为什么呢,因为业务招待费税前扣除有限额,需要单独记账 再就是业务费太笼统了。出差发生的费用就记差旅费,销售部门办公室费用就记办公费,很好区分的
老师,那么公司货车挂靠别物流公司支付的管理费,入管理费用服务费,还是制造费用-车辆管理费???
管理费用-服务费。 一般挂靠费都是提供服务费发票的
好的!老师
那么就不需要单独设置一个车辆管理费!?
不客气,如有疑问,随时提问。
那么就不需要单独设置一个车辆管理费!?
不用这个科目就不需要设置了
老师,还有一个容易混乱的,就是货车的运输费,是入销售费用-运输费,管理费用-运输费,制造费用运输费? 拉原料回来的,入制造费用运输费,拉货去销售的,入销售费用运输费?是这样吗? 但好多时候,都不知道运输费是拉货回来还是拉货出去的运输费!!!
可以统一放一个???还是怎样好点?
拉原料回来的,入制造费用运输费,拉货去销售的,入销售费用运输费。 这句话没问题 但好多时候,都不知道运输费是拉货回来还是拉货出去的运输费,这句话需要你们业务提供材料,看是拉回来的还是拉出去的。
如果提供不了呢,怎么做???
比如拉柴油过来的,
这就没办法做了,难道让财务乱做吗 财务做账需要业务配合,熟悉业务,这样才能准确入账,核算精准