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销售上月购入空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱实际收款每台2000元。(4)2月前以还本方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元。(5)从生产厂家购进同品牌产品、同型号空调100台,生产从厂家开具100台空调的增值税专用发票,注明税款为23800元。(6)将上月购入空调10台作为集体福利。要求:计算商场10月份应纳的增值税额。

2021-12-23 16:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 18:11

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2021-12-23
业务1可以抵扣进项400*3500*0.13=182000 业务2销项税额是4500*30*0.13=17550
2021-12-19
你好, 业务1销项税:4600*400*13%=234000业务2进项税转出=3500*50*13%=22750业务3销项税80*2000*13%=20800业务4销项税=算不出来,没计算增值税的单价业务5进项税23800业务6进项转出=23800/10=2380
2022-06-13
你好,10月份应纳增值税 (400+50)*4500*13%+80*10*13%-(23800-3500*13%*10)=244104
2022-06-11
同学你好,你稍等啊,我看下题目
2021-11-05
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