您好,可以的,先做预收账款,下个月开票冲预收账款,确认收入
我们是电商公司 客户要求下单后 1月份开票 这样可以吗 已经收款而且客户会在12月份确认收货信息
请问下老师就是给客户签的合同是采用的先付款后发货,收到货款后两日内安排发货。 我是28日收到的款项。 然后我这边没有发票了。要下个月开。我这个月可以作预收账款,不确认收入吗
老师,我们客户12️付款的,想1月份开可以吗,我先做预售账款,下个月确认收入可以吗,然后开票
老师,请问一下,我们12月收了10%的预付款,预定先开全额发票,然后多少天之后交货可以吗?可以确认收入吗?做账怎么做
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
跨年也没问题是吧
完全可以的,没问特
好的,谢谢老师
不客气。祝您工作顺利,身体健康