你好你们银行那边查不查你们单位申报给税务局的财务报表,如果不查的话,你可以自己修改一下的,把你的利润改成是盈利的,可以看一下学堂贷款报表编制的课程。
老师,请问下公司在基本户有申请贷款,后11月又在微业贷申请贷款,现在是银行需要我们提供11月份的报表,但是领导又不想让他知道有微业贷这个贷款,那么微业贷的借款可以不做账里面不让对方看出来吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我们利润表11月份是负的400多万,现在贷款银行是贷不下来款,11月份我有200多万的成本票入账了,我们现在能调整11月份的报表吗
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
老师,您好,公司老板准备买苹果手机,用对公账户付费,开公司普票,这样可以吗?请问这样该怎么做凭证?
@董老师,那这么说,这两家提供的资格性审查都没响应,属于不满足三家的废标情形吧
老师我们养老保险失业工伤保险都已在河北CA上添加成功,也增人了,,社保一体化平台都办好了,但是我们要是9月没钱不交养老保险等社保的话,是不是最好等到10月份再进行税务关联比较好?要不然月税务关联了,不缴费会有滞纳金
老师,一自然人,如果是两家公司的法人代表,两家公司生意有来往,会有什么税务风险吗?
老师,会计核算各个岗位的工作内容或者说是注意事项有吗?不明太明细,简单易懂的就行
老师 您好,采购不要票的业务 如何做分录,企业所得税如何做汇算清缴调整
老师,请问房产税的征收范围,包括地面道路工程及排水工程还有地下消防工程及围墙,保安室还有办公室吗
成立的商会协会,怎么做账?跟平时的公司有什么不同?
老师,我们不是银行和金融机构 只是公司与公司之间的临时借款,对方给我们转了一笔2万的利息 这种需要计提增值税吗?
电子税务局怎么申请退以前属期缴错的印花税
银行问我有没有上报给税局 ,他这么问应该是要查的吧
是的 要查你们申报给税务局的
11月份的应该12月15号都申报了是吧
按月申报的话会的,但是按季度申报的话,应该是在下一个月申报。
那也就是11月份的200多万成本票,我可以抽出来先不做可以把
你好 是的 可以的 可以的
我今年想做盈利的话,这200多万的成本票我还不能入咯,可以放在明年1月份吗,跨年的发票没事吧
你好 有项目名称吗 年发票有备注没有 自己判断下 不清楚你们的成本你那个不能呢个具体的分出来
没有,就是开的设计费,只是开的日期是今年的,明年不是跨年了么,有没有规定你2021年的票不能入到明年
你好 没有的 但是企业有一个权责发生制 你看对应的收入