您好,具体是什么问题
、2017年12月份有关资料 (1)月初在产品成本:甲产品月初在产品成本29600元,其中:直接材料9600元,直接 人工12000元,制造费用8000元;乙产品月初无在产品。 (2)本月生产数量:甲产品本月实际生产工时40000小时,本月完工800件,月末在产品 400件,在产品原材料已全部投入,加工程度为50%;乙产品本月实际生产工时20000小时,完工产品有400件 供电车间本月供电40000kw.h,其中锅炉车间耗用3000kw.h,产品生产耗用30000kw.h, 基本生产车间一般耗用5000kw.h,厂部管理部门耗用2000kw.h. 锅炉车间本月供气17000立方米,其中供电车间耗用1000立方米,产品生产耗用12000 . 立方米,基本生产车间一般耗用2000立方米,厂部管理部门耗用2000立方米。 (3)材料费用汇总表如表综1-1所示
某企业11月生产甲、乙产品一个基本生产车间供电锅炉两个辅助车间,用品种法计算产品成本月初在产成本,甲产品11000,其中,材料600,人工3000,乙产品本月完工800件,月末在产品400件,原材料生产开始时是一次性投入,乙产品工时400,完工500,月末无在产品供电车间,供电30600度,其中,锅炉车间3000度,产品生产20000度,基本生产车间一般消耗1000度,厂部管理部门消耗6600度锅炉车间供气1450立方,其中,供电车间用100立方,基本生产车间用1000立方,厂部350立方发出材料如下:1.直接领用,甲产品30000元,乙10000元,基本生产车间一般消耗4000,供电车间6000,锅炉车间10000,厂部6000,合计66000
某企业11月生产甲、乙产品一个基本生产车间供电锅炉两个辅助车间,用品种法计算产品成本月初在产成本,甲产品11000,其中,材料600,人工3000,乙产品本月完工800件,月末在产品400件,原材料生产开始时是一次性投入,乙产品工时400,完工500,月末无在产品供电车间,供电30600度,其中,锅炉车间3000度,产品生产20000度,基本生产车间一般消耗1000度,厂部管理部门消耗6600度锅炉车间供气1450立方,其中,供电车间用100立方,基本生产车间用1000立方,厂部350立方发出材料如下:1.直接领用,甲产品30000元,乙10000元,基本生产车间一般消耗4000,供电车间6000,锅炉车间10000,厂部6000,合计66000
资料:某企业生产甲、乙两种产品,有一个基本生产车间和一个供电车间。产品成本采用品种法计算。8月份有关成本计算资料如下:(1)基本生产车间本月发生原材料费用66000元甲产品耗用A材料20000元,乙产品耗用B材料28000元,甲、乙产品共同耗用C材料16000元,车间一般耗用C材料2000元。C材料定额消耗量:甲产品6000千克,乙产品4000千克。(2)基本生产车间本月发生应付工资28600元:基本车间生产工人工资24000元,基本生产车间管理人员工资4600元。基本生产车间产品生产工时:甲产品300/小时,7产品500/小时。(3)基本生产车间月初在用固定资产原值600000元,固定资产月折旧率为2%。(4)供电车间供电1200度,计9600元。提供给基本生产车间800度,其中甲产品300度、乙产品400度、车间管理部门100度:提供给企业管理部门400度。(5)甲产品本月完工200件,月末没有在产品。乙产品本月完工160件,月末在产品40件,完工程度为50%,原材料在生产开始时一次投入。甲产品月初在产品成本为12000元,其中,直接材料5000元,直接工资2632元,其他直接支出368元,制造费用4000元;乙产品月初在产品成本为25000元,其中,直接材料14000元,直接工资4386元,其他直接支出614元,制造费用6000元。
某企业设有供电和锅炉两个辅助生产车间,2016年7月,供电车间共发生电费88000元,锅炉车间共发生费用36000元。本月供电车间供电220000千瓦时,其中锅炉车间用电5000千瓦时,基本生产车间生产产品用电145000千瓦时,基本生产车间照明用电50000千瓦时,企业管理部门用电20000千瓦时。本月锅炉车间共提供蒸汽6000吨,其中供电车间耗用500吨,基本生产车间生产产品耗用3500吨,基本生产车间--般般耗用1400吨,企业管理部门耗用600吨。要求:采用一次交互分配
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
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请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思