同学你好,按要求如实填写哦,否则等税务稽查出来麻烦就大了。建议在平时申报过程中就要做好台账管理
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
小规模纳税人,开票200万,增值税申报时,代理记账把销售额填写成1941747.57(3个点)实际我们开的普票1个点,不含税金额是1980198,但是申报收入是按照1941747.57申报的,神奇的是税务比对通过了,我们申报收入和账上收入也不一致,计提的税额也对不上,这个风险是不是也很大?需要修改报表呀,修改报表又怕上黑明单?求指教
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
税局要求填写台账,这个咋填写啊!2020年咱们申报的我看之前财务都是根据开发票的报税的。2021年我多少还申报了点未开票收入呢!但是和实际的还有很大差距呢!
你好,第一季度的时候在一家公司申报个税了,在第二季度的时候注册了个体工商户,在第二季度个体工商户申报的时候投资者减除费用提示已在综合所得扣缴申报中销售扣除本次申报不可重复扣除
第三季度的研发加计扣除后,企业所得税为负数,之前的缴纳的企业所得税会不会退回给企业的
老师 填完纳税申报表第一行收入是不是应该是账上主营业务收入+其他业务收入
老师,企业所得税显示的征期是4月到6月的,下面这个数据我是填本期的还是填整个年度的?
请教一下,我现在手上有两个公司是我做法人的,我现在又想开多一个公司,对我有什么影响吗?
请问老师异地预缴增值税按含税价还是不含税呢?我们管局说按含税价,但是我以前预缴都是按不含税预缴的
老师,住房公积金的缴费基数要和工资一致吗,比工资高可以吗
自己在抖音上卖货。开单不给个人不开发票,但是收入提现到公户上。这个直接记收入吗?因为不开发票,所以也不结转成本了。对不 每个月工资可以有变化吗?有的时候不赚钱的时候工资就是零,多了就是按多的发。不超6000。这样可以吗
个独能通过转让股权变成有限公司吗?
无票支出,直接走私户付,不入账,和走公户付入账来年纳税调增,有什么区别和影响吗
之前财务2020只根据开票收入申报的,2021我添加了未开票收入,两年间这个申报收入存在大差额会不会容易出问题
申报收入存在大差额税务局肯定是要查明原因的,你们要作出合理解释,未开票收入全部申报纳税