你好,发票收回来红冲,然后重新开。

公司采购了商品给客户,上个月进项发票已经开给我们了,但是我们没有开给客户,这个月开有影响吗? 公司采购了商品给客户,我们还未收到进项发票,但已经将发票开给客户了,这种情况又是该怎样处理呢?
老师,我们公司给客户发票开错,跨月了,我们公司和客户,该怎么处理
老师,我们给客户发了货,开了发票,现在对方要退货,但是客户把发票丢了(普票),这种情况怎么处理呢?
老师,我们公司是从11月转为一般纳税人的,但是开票的人错税率开成1的税率,并且应该交税的商品开成免税,把农产品收购发票当成普票开给客户,这些情况怎样处理呢?已跨月了
老师,我们错把农产品收购发票当成普票开给客户了,已跨月,怎么处理呢?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第59题怎么理解,解答的是什么意思,这个知识点我忘记了
老师您好,增值税缴纳,如果是扫码缴纳,一定要法人操作嘛
普票的税率本来是9,我们开成1,我这个月报税的时候已经在其他未开票里把差的税率报了,这个就只红冲了,再重开就行了吗?
你好,可以的,可以这么做的。
农产品收购发票红冲后,重新开成普票,我报税的时候怎么报呢?因为有免税的,我们已在申报表中申报了,还是只红冲,重新开,不用再申报了吗?
你好,当时收购发票你并没有抵扣吧?并没有申报吧?
意思是红冲后重开的普票在下次申报的时候都不用再申报了吗
因为我这个月报税的时候,我按正确的报的
你好,对的是的,只申报你正确的就可以的,当时在收购发票和附属发票,你都不需要申报。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。