你好,那你可以用预收账款来代替啊。
请问建筑会计中,工程结算科目是资产类还是负债类,在财务软件里放在哪个科目下?
财务软件没有工程结算科目,增加此科目是加在负债类还是成本类
老师,财务软件里面没有“工程结算”科目,合同结算科目,这个是要加在哪个类科目
老师,财务软件设置科目,工程结算属于哪类科目里?放在收入还是成本里
财务软件中没有工程结算科目自己增加,放在成本类还是损益类科目呀
老师,请问一下个税工资申报合计106400元,发放工资也是106400,然后扣个税210,这个个税我要咋做分录哦
你好老师,一个季度30万免税,是不含增值税30万吧
老师好。固定资产上个月没收到发票是全额入账,这个月收到的专用发票,入账凭证:借固定资产负数。 借进项税,月末对账显示总账和固定资产不平,不平原因是;收到发票这笔分录是在总账系统里做的,应该怎么做谢谢
老师,您好,我家营业执照只变更了一下名字,那这个在税务怎么变更啊,不需要去大厅吧
房地产开发公司,网签合同已签但不动产发票还没有开那要都要预提什么税?按揭还没有放下来是根据这份合同的全款预提还是根据首付款预提
请教下,上年度亏损,本年还需要预交所得税吗
请问现在社保缴费标准是怎样的?我现在每个月按养老按4767元基数缴纳,失业工伤按3376基数缴纳,工伤按4242元基数缴纳,但是我们公司员工有些工资400元,有些工资10000万,整体平均工资6000多元一个人一个月,现在在今日头条看到一个推文,国家税务总局发布了《纳税缴费信用管理办法》,7月1号起正式实施。其中有一部分关于社保,就是社保基数要按照上一年度员工月平均工资申报,是不是一定需要这样做?
老师好,员工因自身健康问题生病住院,自费部分公司能报销吗?
公司歇业状态还需要做年报,需要申报税费吗?
资产负债表中未分配利润:期末-期初数是否等于本期净利润(如果有以前年度损益调整,影响这个等式吗)
代替不可以吧?这样我还不如直接贷:主营业务收入,我就是想通过工程结算这个科目来过渡下
借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税有了完工进度,或者你需要确认收入的时候,借预收账款贷主营业务收入完全没有问题,可以的。
建筑公司可以这样操作吗?
建筑公司可以这么做的。
老师,合同结算/工程结算这个科目是负债类科目吗?有些老师又说放在成本科目下增加
你们是新会计准则做账吗?
小企业会计准则,小公司
是想着考证的时候学了新收入准则就要用呀,不然时间长了都要忘记
你好,那你没有合同结算这个科目,地你只能用预收账款。
那老师,我可以在预收账款下设置二级科目合同结算――价款结算吗?根据计量单开票时做账:借:应收账款,贷:预收账款――合同结算――价款结算, 应交税费等,确认收入的时候,借:预收账款――合同结算――收入结转,贷:主营业务收入吗?期末根据预收账款――合同结算――价款结算与预收账款――合同结算――收入结转对比看下,是借方余额就结转到应收账款――合同资产――工程款,贷方余额就结转到借:预收账款――合同结算,贷:预收账款――合同负债吗?不知道我有没有理清?
你好,可以的,可以这么做的。
老师,如果说是小工程,是点履约,不是段履约,那这样工程完工后,我可以直接做了开票分录后,下一张立马做结转收入的分录,这样预收账款一级科目就是平的,也就是起到过渡是吧
你好,小工程的这种在当年能完成的,也就是一两个月的时间的,你可以直接做收入和成本的,这个不影响。
那这样就跟其他企业做账差不多,只是确认成本的时候,用到了工程施工不一样哈
你好,对的是的。 是的
那也可以,不然这样也挺麻烦的!谢谢老师耐心解答
不用客气,工作愉快。